为及时向债券投资者披露财务报告,确保集团正常开展融资业务,国控集团组织开展了2021年度合并财务报表审计工作。因疫情原因,大信会计师事务所(湖北分所)推迟至2022年3月中旬进场审计,集团提前制定详尽的工作计划,将审计责任层层分解、落实到人。审计工作开展期间,采用线上与线下紧密结合的方式与各子公司、参股公司及相关单位密切联络,收集并整理各子公司往来账款询证函及各项审计底稿所需资料,配合事务所对市辖区内的70余家银行网点进行银行询证函现场函证。在公司领导及相关部门大力支持下,审计报告于2022年4月28日出具,顺利完成2021年度合并财务报表审计工作。
集团顺利完成2021年度合并财务报表审计工作
- 发布时间:2022-04-29